PDA

View Full Version : Hàng khuyến mãi ! đưa vào đâu ?



ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
Có nhiều ý kiến ...
- Hàng khuyến mãi ( bằng hàng hóa, không thu tiền) không hạch toán . vẫn làm phiếu nhập kho ( nhưng không ghi giá trị, chỉ ghi số lượng) Đúng hay sai?

- Hàng khuyến mãi - hạch toán 711 , xuất bán hạch toán doanh thu , giá vốn bình thường. Nhưng khuyến mãi sao lại có giá vốn!?? Đúng hay sai?
Làm theo hướng nào đây?

Còn ai có thêm bí quyết gì trong nghiệp vụ này ko? Xin giúp cho. Mình đang đau đầu quá trời luôn .

Xin cảm ơn nhiều nhiều .
:wall:
:atom:


Đính kèm :

Công ty mình kinh ldoanh điện thoại và là đại lý của S-Fone. Và S-Fone đã xuất cho công ty mình HĐ sau:
Máy ĐT 2cái x 1,000,000 = 2,000,000đ
Thẻ nạp tiền 6thẻ x 100,000 = 600,000đ
(Thẻ nạp tiền xuất Khuyến mãi kèm theo máy)
Công ty mình Xuất Hóa Đơn cho khách hàng không kèm theo thẻ khuyến mãi, mà xuất bán lẻ riêng.

Nguyễn Bình
13-07-2011, 05:59 PM
Hàng khuyến mãi trong trường hợp của bạn thực ra chỉ là hàng hoá nhận giữ hộ và hạch toán ở TK ngoài bảng. Khi nhập ghi bên nợ và xuất ra ghi bên có theo giá trị của hàng KM.
Trong trường hợp Cty của bạn xuất hoá đơn cho khách hàng không kèm theo thẻ KM mà lại xuất bán lẻ thì bạn có ghi nhận doanh thu không? Nếu bạn ghi nhận doanh thu thì mời bạn hạch toán nhập - xuất hàng hoá và tính giá vốn bình thường.

Nguyễn Bình
13-07-2011, 05:59 PM
Suýt quên, nếu không hạch toán nhập xuất hàng bằng TK 156. 632 thì khi xuất bán thì ghi nhận vào TK 711. Mà thường thì mình thấy là đã xuất HĐBL thì có DN nào dại dột kê khai doanh thu đâu, cướp mất khoản tiền của khách hàng rồi lại còn kê khai doanh thu thì có khác nào vừa ăn cướp .... đâu nhỉ?

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
To Nguyễn Bình
Mình hỏi là hỏi chổ đó đó.
Hạch toán ra sao? Nhập xuất.
Vì công ty mình đã lỡ nhập vào bảng N-X-T , và nộp BC thuế rồi. Đồng thời còn Xuất bán luôn rồi.
Giờ không biết làm sao nữa .
Mong chỉ giúp.

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
TB : không phải bán lẻ bạn ạ , mà là bán riêng lẻ, vẫn xuất HĐ GTGT bình thường , nhưng không kèm theo máy Điện thoại

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
Hic hic hic
Nếu như em hạch toán vào Tài khoản ngoải bảng - 003 ( Số hàng KMãi trên) thì lại không hợp lý , vì em đã đưa số lượng hàng KM đó vào bảng nhập Xuất tồn rồi. Bây giờ làm sao đây. Công ty em cứ lung tung bacái chuyện như vậy. Nào là hàng khuyến mãi , hoa hồng , hỗ trợ giá, mà em thì kinh nghiệm ko nhiều. Mong anh chị giúp đỡ.
:flower1: :flower1: :worry:
:dog1:

cuongdolla
13-07-2011, 05:59 PM
Hàng khuyến mãi thì xem như mình được nhận "quà biếu" ấy,bạn cứ hạch toán theo phương pháp đó đi

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
Hic hic hic
Nếu như em hạch toán vào Tài khoản ngoải bảng - 003 ( Số hàng KMãi trên) thì lại không hợp lý , vì em đã đưa số lượng hàng KM đó vào bảng nhập Xuất tồn rồi. Bây giờ làm sao đây. Công ty em cứ lung tung bacái chuyện như vậy. Nào là hàng khuyến mãi , hoa hồng , hỗ trợ giá, mà em thì kinh nghiệm ko nhiều. Mong anh chị giúp đỡ.
:flower1: :flower1: :worry:
:dog1:


Mình nghĩ nếu vậy thì bạn phải làm một bảng chi khuyến mại cho khách hang.
Sau đó bạn nhờ người khách đó kí vào (mình nghĩ là cũng dễ vì chac bạn đã khấu trừ cho họ bằng tiền,mới cả số lượng chỉ có 6 caisŽ
Còn về lâu dài và nhiều thì bạn phải nên cho cái khuyến mại đó vào TK338
Và khi ghi hoá dơn cho khách thì phải đề thêm cái mà bạn khuyến mại cho ho
Nếu cần mẫu trả khuyến mại bạn có thể nhắn cho mình.

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
Nhưng em đã xuất cho khách hàng rồi! với lại hóa đơn phát sinh tử hồi tháng 9 cơ . nên ko biết phải làm sao nữa.

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Thế trong kho bạn còn tồn thẻ không?

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
dạ còn, xuất đi có mấy cái thôi

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
bây giờ em ko biết phải hạch toán sao cho hợp lý nữa, có coi là 1561 được không? và đối ứng của nó là gì?

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
bây giờ em ko biết phải hạch toán sao cho hợp lý nữa, có coi là 1561 được không? và đối ứng của nó là gì?


Không thể cho vào 156 được.Mình nghĩ bạn có thể nhờ công ty xuất thẻ xuất cho bạn 1 hoá đơn bán thẻ trong tháng 9.Con sô thẻ khuyen mai do ban phai tt voi khach hang.Vi chac la trong van ban thi ban da duoc huong hoa hong cua S-fone.Bạn báo cao voi thue thi chi bao cao ban the thoi chu co bao cao loai the KM dau. Con bang X-N-T thi ban co the sua lai.minh nghi chac khong co van de gi

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
Nhưng bên S-Fone họ sẽ ko xuất HĐ đâu. Làm sao có thể xuất vào tháng 9 được.
Và nếu được thỉ em hạch toán ra sao khi đã lỡ xuất bán .
Mong chỉ giúp ạ !

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
Nhưng bên S-Fone họ sẽ ko xuất HĐ đâu. Làm sao có thể xuất vào tháng 9 được.
Và nếu được thỉ em hạch toán ra sao khi đã lỡ xuất bán .
Mong chỉ giúp ạ !


Em chi cần xin họ một cái phiếu xuất kho thẻ vào tháng 9 de lay so the do ra ma ban.Con hoa don thi co the thanh toán vao thang nao cha duoc.

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
Dạ, em hiểu rồi , em sẽ thử. Nếu xin được thì số thẻ KM còn nguyên đó em hạch otán vào đâu ạ. 003 đúng không ạ?

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Dung vay do.Chuc em may man nhe.

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
Dạ, em cám ơn Dragon2 nhiều.

Nguyen Tu Anh
13-07-2011, 05:59 PM
Cho một vài ý kiến về trường hợp chung nhé, mình chưa xem trường hợp riêng riêng của bạn đâu.
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
Có nhiều ý kiến ...
- Hàng khuyến mãi ( bằng hàng hóa, không thu tiền) không hạch toán . vẫn làm phiếu nhập kho ( nhưng không ghi giá trị, chỉ ghi số lượng) Đúng hay sai?


Phải hạch toán giá trị thì số liệu mới có ý nghĩa, tất cả đều quy ra tiền mà.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
- Hàng khuyến mãi - hạch toán 711 , xuất bán hạch toán doanh thu , giá vốn bình thường. Nhưng khuyến mãi sao lại có giá vốn!?? Đúng hay sai?
Làm theo hướng nào đây?


Bạn đề cập chưa rõ hàng khuyến mại, không biết nó chạy từ đâu đến đâu nữa. Giả sử cho cụ thể nhé!

Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Cho một vài ý kiến về trường hợp chung nhé, mình chưa xem trường hợp riêng riêng của bạn đâu.

Phải hạch toán giá trị thì số liệu mới có ý nghĩa, tất cả đều quy ra tiền mà.


Bạn đề cập chưa rõ hàng khuyến mại, không biết nó chạy từ đâu đến đâu nữa. Giả sử cho cụ thể nhé!

Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.


Ý kiến của Tú Anh thì rất đúng.Nhưng đây là sự cố của ilsuong đã trót nỡ bán hàng không được bán. Thì bây giờ phải cho một cách để ilsuong giải quyết chứ.
Nắm vững kiến thức nhưng thực tế rất quan trọng.

Nguyen Tu Anh
13-07-2011, 05:59 PM
Quy định của S-Fone có bắt buộc mình phải tặng kèm thẻ khuyến mại cho khách khi mua máy không? S-Fone có quản lý đầu ra của mình không? Nếu không thì có gì phải lo? Chưa hạch toán thì bây giờ hạch toán.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dragon2
Nhưng đây là sự cố của ilsuong đã trót nỡ bán hàng không được bán. Thì bây giờ phải cho một cách để ilsuong giải quyết chứ.
Nắm vững kiến thức nhưng thực tế rất quan trọng.

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Quy định của S-Fone có bắt buộc mình phải tặng kèm thẻ khuyến mại cho khách khi mua máy không? S-Fone có quản lý đầu ra của mình không? Nếu không thì có gì phải lo? Chưa hạch toán thì bây giờ hạch toán.


S-Fone đã chiết khấu cho đại lý rồi.Nếu muốn nộp thuế thêm và hạch toán đúng như vậy thì có mà! mệt

Nguyen Tu Anh
13-07-2011, 05:59 PM
Tớ chả hiểu dragon2 hướng dẫn kiểu gì? Mục đích là thế nào? Tớ thấy ilsuong đã kê khai thẻ khuyến mại vào báo cáo thuế và bảng NXT rồi cơ mà. Thẻ được khuyến mại bán ra cũng viết hóa đơn đoàng hoàng. Trốn thuế TNDN thế quái nào được? Bảo chưa kê khai và chưa viết hóa đơn ra thì còn trốn... được chứ.

Mà ý muốn của ilsuong là gì? Hic!

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Tớ chả hiểu dragon2 hướng dẫn kiểu gì? Mục đích là thế nào? Tớ thấy ilsuong đã kê khai thẻ khuyến mại vào báo cáo thuế và bảng NXT rồi cơ mà. Thẻ được khuyến mại bán ra cũng viết hóa đơn đoàng hoàng. Trốn thuế TNDN thế quái nào được? Bảo chưa kê khai và chưa viết hóa đơn ra thì còn trốn... được chứ.

Mà ý muốn của ilsuong là gì? Hic!


M

dragon2
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Tớ chả hiểu dragon2 hướng dẫn kiểu gì? Mục đích là thế nào? Tớ thấy ilsuong đã kê khai thẻ khuyến mại vào báo cáo thuế và bảng NXT rồi cơ mà. Thẻ được khuyến mại bán ra cũng viết hóa đơn đoàng hoàng. Trốn thuế TNDN thế quái nào được? Bảo chưa kê khai và chưa viết hóa đơn ra thì còn trốn... được chứ.

Mà ý muốn của ilsuong là gì? Hic!


Mình đã nói với Tu anh là mình trả lời ilsuong theo kiểu thực tế,còn theo lý thuyết thì sẽ gặp răc rối .Và mình nghĩ là ilsuong đã hài lòng với cách giải quyết của mình.Còn nếu để diễn giải ra đây với Tu Anh thì chắc là sẽ rất dài và không tiện.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng .

May
13-07-2011, 05:59 PM
Trích
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Cho một vài ý kiến về trường hợp chung nhé, mình chưa xem trường hợp riêng riêng của bạn đâu.

Phải hạch toán giá trị thì số liệu mới có ý nghĩa, tất cả đều quy ra tiền mà.


Bạn đề cập chưa rõ hàng khuyến mại, không biết nó chạy từ đâu đến đâu nữa. Giả sử cho cụ thể nhé!

Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.

Mình thấy hạch toán cũng có lý nhưng sau khi bán ra lại hạch toán vào Nợ 131, mình o hiểu rõ khi nào mới bình lại tài khỏan 131 này. Mong bạn trả lợi giúp vì công ty của mình cũng có nghiệp vụ này. cám ơn bạn nhiều.

Nguyen Tu Anh
13-07-2011, 05:59 PM
Nếu khách hàng thanh toán ngay thì bạn hạch toán vào TK 111, 112; còn nếu khách hàng trả chậm thì mới hạch toán vào TK 131. Mình đưa thiếu trường hợp thôi.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi May
Mình thấy hạch toán cũng có lý nhưng sau khi bán ra lại hạch toán vào Nợ 131, mình o hiểu rõ khi nào mới bình lại tài khỏan 131 này. Mong bạn trả lợi giúp vì công ty của mình cũng có nghiệp vụ này. cám ơn bạn nhiều.

Ngo Ngoc Bich
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.


Em có thắc mắc gửi chị Tú Anh: Hàng khuyến mại là hàng mà mình không phải bỏ chi phí ra để mua về, vậy sao khi bán ra lại hạch toán: nợ TK 632/ Có TK 156 (ý em là sao lại được hạch toán vào chi phí giá vốn 632).
Mong các anh chị giải thích giùm, vì em cũng đang mắc trong nghiệp vụ này !
:wall:

Hien
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ngo Ngoc Bich
Em có thắc mắc gửi chị Tú Anh: Hàng khuyến mại là hàng mà mình không phải bỏ chi phí ra để mua về, vậy sao khi bán ra lại hạch toán: nợ TK 632/ Có TK 156 (ý em là sao lại được hạch toán vào chi phí giá vốn 632).
Mong các anh chị giải thích giùm, vì em cũng đang mắc trong nghiệp vụ này !
:wall:


Giá gốc của tài sản được tính theo chi phí bỏ ra hoặc giá trị hợp lý. Hàng hoá có giá gốc theo giá trị hợp lý là giá thị trường của hàng được khuyến mại, nên khi bán vẫn ghi N632/C1561

khuenguyen.tran
13-07-2011, 05:59 PM
Hàng phi mậu dịch là hàng hoá chỉ được sử dụng hoặc biếu, tặng, nhưng GĐ đưa vào nhập kho rồi bán, xuất HĐ. HH này có đóng thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu, như vậy có được kê khai khấu trừ thuế đầu vào không ? Và giá vốn của hàng hoá chỉ được tính bằng thuế NK cùng các CP lưu kho lao vụ thôi, có đúng không ?

Hien
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi khuenguyen.tran
Hàng phi mậu dịch là hàng hoá chỉ được sử dụng hoặc biếu, tặng, nhưng GĐ đưa vào nhập kho rồi bán, xuất HĐ. HH này có đóng thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu, như vậy có được kê khai khấu trừ thuế đầu vào không ? Và giá vốn của hàng hoá chỉ được tính bằng thuế NK cùng các CP lưu kho lao vụ thôi, có đúng không ?


Giá vốn là giá trị hợp lý + Cphí
Giá tính thuế NK + thuế NK + Cphí

khuenguyen.tran
13-07-2011, 05:59 PM
Nhưng đây là hàng phi mậu dịch, bạn à, nên không được bán. Do đó, giá vốn HH bên thuế chỉ chấp nhận nếu bạn có Invoice, còn không, xem như chỉ được tính thuế NK bạn đã đóng thôi. Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là thuế VAT hàng NK đưa vào kê khai khấu trừ có được không ?

ilsuong
13-07-2011, 05:59 PM
To : Tu Anh
Bên S-Fone có chương trình mua máy tặng thẻ cho khách hàng, nhưng công ty em khi xuất HĐ lại không kèm thẻ. Mà xuất bán riêng, và xem thẻ đó là hàng hóa.
Nên bây giờ em ko biết phải làm sao?
Như Dragon2 hướng dẫn thì bên S-fone ko thể cho em phiếu xuất kho được.
Còn cách nào ko? giúp em với

Hien
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi khuenguyen.tran
Nhưng đây là hàng phi mậu dịch, bạn à, nên không được bán. Do đó, giá vốn HH bên thuế chỉ chấp nhận nếu bạn có Invoice, còn không, xem như chỉ được tính thuế NK bạn đã đóng thôi. Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là thuế VAT hàng NK đưa vào kê khai khấu trừ có được không ?


Theo quy định của kế toán thì hạch toán hh được biếu tặng vào thu nhập khác( Và phải chịu thuế), Khi bán ra được tính là giá vốn(được trừ để tính thuế TN). Tổng hợp lại phần này không có TN chịu thuế.
VAT hàng NK đã nộp có biên lai thì được khấu trừ chứ?

khuenguyen.tran
13-07-2011, 05:59 PM
Vậy là giá vốn được tính theo cơ sở nào ? Theo trị gía trên tờ khai HQ để tính thuế NK đó sao ?

Hien
13-07-2011, 05:59 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi khuenguyen.tran
Vậy là giá vốn được tính theo cơ sở nào ? Theo trị gía trên tờ khai HQ để tính thuế NK đó sao ?


Nguyên tắc là ghi theo giá trị hợp lý. Thường thì giá tính thuế trên tờ khai hải quan phù hợp với giá thị trường và để chắc chắn khi quyết toán thuê TNDN thì ghi theo giá trên tờ khai hải quan.

khuenguyen.tran
13-07-2011, 06:00 PM
Cám ơn bạn, trước đây mình cứ băn khoăn mãi chuyện giá vốn của các HH phi mậu dịch này, nhưng như vậy, tờ HĐ của HH này vẫn được kê ở BC HH bán ra, không hạch toán ở DT (5111), lại hạch toán ở DT khác (711) sao ?

Nguyen Tu Anh
13-07-2011, 06:00 PM
Hóa đơn có giá trị hơn nhiều phiếu xuất kho bạn ạ. Không có hóa đơn thì chết chứ không có phiếu xuất kho thì vẫn sống được mà.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
To : Tu Anh
Bên S-Fone có chương trình mua máy tặng thẻ cho khách hàng, nhưng công ty em khi xuất HĐ lại không kèm thẻ. Mà xuất bán riêng, và xem thẻ đó là hàng hóa.
Nên bây giờ em ko biết phải làm sao?
Như Dragon2 hướng dẫn thì bên S-fone ko thể cho em phiếu xuất kho được.
Còn cách nào ko? giúp em với

Nguyễn Bình
13-07-2011, 06:00 PM
To ilsuong
Trong hoá đơn mà S-phone xuất cho bên bạn có ghi số lượng thẻ khuyến mãi kèm theo máy điện thoại không, nếu có mà đã trót lỡ vào n-x-t và xuất hoá đơn rồi thì định khoản theo quà khuyến mãi thông thường. Còn nếu không ghi số lượng hàng khuyến mãi kèm theo máy mà chỉ ghi số lượng máy điện thoại khôngthì mình cũng không biết hạch toán ra sao cả. Mong các cao thủ của webketoan ra tay giúp đỡ.

Sangvo
13-07-2011, 06:00 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
To : Tu Anh
Bên S-Fone có chương trình mua máy tặng thẻ cho khách hàng, nhưng công ty em khi xuất HĐ lại không kèm thẻ. Mà xuất bán riêng, và xem thẻ đó là hàng hóa.
Nên bây giờ em ko biết phải làm sao?
Như Dragon2 hướng dẫn thì bên S-fone ko thể cho em phiếu xuất kho được.
Còn cách nào ko? giúp em với


Trường hợp của cty bạn có thể là 1 hình thức ăn gian hàng khuyến mãi cho khách hàng mua (trường hợp này khá phổ biến đối với các đại lý hiện nay). Thay gì người mua được hưởng nhưng cty bạn không giao mà lấy bán riêng. Thẻ mà cty bạn lấy bán không có giá vốn nhưng khi bán ra lại có doanh thu. Bạn căn cứ vào hợp đồng , hóa đơn và theo số lượng máy mua vào bạn hạch toán phần số lượng thẻ đầu vào thôi không có giá vốn. Lúc xuất ra căn cứ số lượng thực tế trên hóa đơn ghi nhận doanh thu mà thôi.

Hien
13-07-2011, 06:00 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi khuenguyen.tran
Cám ơn bạn, trước đây mình cứ băn khoăn mãi chuyện giá vốn của các HH phi mậu dịch này, nhưng như vậy, tờ HĐ của HH này vẫn được kê ở BC HH bán ra, không hạch toán ở DT (5111), lại hạch toán ở DT khác (711) sao ?


Khi nhận hàng:
N1561/C711
Thuế NK: N1561/C3333
Cphí N1562/C111,112
Khi bán hàng:
N111/C5111, 333111
N632/C1561

khuenguyen.tran
13-07-2011, 06:00 PM
Cám ơn bạn nhiều nhé, hạch toán như bạn hướng dẫn chặt chẽ hơn, trước đây, mình chỉ tính giá vốn của hàng phi mậu dịch này là thuế NK và các CP khác thôi, vì mình chẳng biết hạch toán cái khoản giá vốn này thế nào để thuế chấp nhận. Bây giờ thì hiểu rồi