PDA

View Full Version : Xuất hàng vào khu công nghiệp chế xuất, thủ tục ntn?



taoxanh
18-07-2011, 12:45 PM
Công ty mình bây giờ muốn bán hàng cho một cty A thuộc KCN chế xuất. Thủ tục như thế nào để công ty mình xuất HĐGTGT cho cty A với thuế suất thuế GTGT là 0%??? Các bạn giúp mình với.

Mình thì đọc văn bản và tài liệu về Hải Quan - XNK thì đc biết : Bán vào KCN Chế Xuất cũng giống như là xuất khaur hàng hóa ra NN, phải làm thủ tục hải quan - MST cty chính là MST hải quan - làm tờ khai hải quan thì mới có thể xuất HĐGTGT cho KH với thuế suất thuế GTGT 0%.

Nhưng - vừa giờ mình có tham khảo ý kiến của anh Thông - Cục thuế TP,HN thì anh nói rằng : Anh check MST của cty mình và nói rằng trong MST đó đã được fép xuất khẩu hàng hóa vào KCN chế xuất hay ra NN...mình xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 0% mà ko cần tờ khai hải quan gì cả. Ngày xưa thì cần làm tờ khai hải quan, nhưng bây giờ thì tất cả chuyển hết về cơ quan thuế quản lý nên ko cần nữa.

I'm not surely, Can you help me?!!!Thank you!

PeterHandsome
18-07-2011, 12:45 PM
Không hiểu rõ lắm ý bạn khi nói đoạn mã số thuế. Mình thử góp ý như sau, so với trước đây mình làm (cách 3 năm)

1. Bạn kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn đã đăng ký mã số xuất nhập khẩu chưa? Nghĩa là check xem dnghiệp bạn về mặt luật pháp có đc phép xuất khẩu không? Thông thường 1 dnghiệp có 2 mã số: một cái là mã số đăng ký kinh doanh, một cái là mã số đăng ký xuất nhập khẩu. Nếu chưa có mã số xuất nhập khẩu thì chưa đc thực hiện xuất nhập khẩu.

Mình có đọc một bài báo nói rằng tiến tới sẽ dùng chung 1 mã số đăng ký kinh doanh và mã số xuất nhập khẩu thì phải?

2. Nếu dnghiệp bạn đã đăng ký xuất nhập khẩu thì bạn thực hiện thủ tục xuất khẩu thông thường dù đó là bán hàng vào khu chế xuất.

Về mặt địa lý thì khu chế xuất là khu nằm nội địa nhưng Nhà nước (mà cụ thể là Tổng cục Hải quan) coi đó như là vùng lãnh thổ của một quốc gia khác (nước ngoài). Sở dĩ như vậy là vì phân loại theo biên giới hải quan chứ không phải biên giới địa lý. Và chính vì vậy, bạn bán hàng cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất ko hề khác việc bạn bán hàng ra nước ngoài.

Thủ tục: bạn vẫn mở tờ khai suất, dnghiệp mua hàng của bạn vẫn mở tờ khai nhập, vẫn chịu thuế quan và VAT như qui định bình thường.

Anh Thông bảo chỉ cần xuất hoá đơn VAT 0% cho dnghiệp trong khu chế xuất thì có lẽ đúng. Bởi người ta quản lý gộp mã số đăng ký kinh doanh và mã số xuất nhập khẩu vào làm một chăng?

Về tính logic thì VAT 0% chỉ áp cho hàng xuất khẩu. Nhưng hiểu con số 0% ấy là thế nào?

* 0% là do không phải chịu VAT
Hay
* 0% là do chịu thuế VAT nhưng mức thuế suất 0%

Còn vấn đề hoá đơn VAT 0% thay cho tờ khai thì hơi vô lý. Mình nghĩ kiểu gì bên bạn cũng vẫn phải dùng tờ khai! Bởi tờ khai ngoài thông tin về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, VAT nó còn cho biết thông tin về hàng hoá xuất nhập khẩu, hình thức xuất nhập khẩu....>>> Nó có ý nghĩa quan trọng trong quản lý Hải quan và có khi còn cho Tổng Cục thống kế trong việc quản lý con số kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm.

Chắc chắn ko thể bỏ tờ khai dù xuất vào khu chế xuất!

taoxanh
18-07-2011, 12:45 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi PeterHandsome
Không hiểu rõ lắm ý bạn khi nói đoạn mã số thuế. Mình thử góp ý như sau, so với trước đây mình làm (cách 3 năm)

1. Bạn kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn đã đăng ký mã số xuất nhập khẩu chưa? Nghĩa là check xem dnghiệp bạn về mặt luật pháp có đc phép xuất khẩu không? Thông thường 1 dnghiệp có 2 mã số: một cái là mã số đăng ký kinh doanh, một cái là mã số đăng ký xuất nhập khẩu. Nếu chưa có mã số xuất nhập khẩu thì chưa đc thực hiện xuất nhập khẩu.

Mình có đọc một bài báo nói rằng tiến tới sẽ dùng chung 1 mã số đăng ký kinh doanh và mã số xuất nhập khẩu thì phải?

2. Nếu dnghiệp bạn đã đăng ký xuất nhập khẩu thì bạn thực hiện thủ tục xuất khẩu thông thường dù đó là bán hàng vào khu chế xuất.

Về mặt địa lý thì khu chế xuất là khu nằm nội địa nhưng Nhà nước (mà cụ thể là Tổng cục Hải quan) coi đó như là vùng lãnh thổ của một quốc gia khác (nước ngoài). Sở dĩ như vậy là vì phân loại theo biên giới hải quan chứ không phải biên giới địa lý. Và chính vì vậy, bạn bán hàng cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất ko hề khác việc bạn bán hàng ra nước ngoài.

Thủ tục: bạn vẫn mở tờ khai suất, dnghiệp mua hàng của bạn vẫn mở tờ khai nhập, vẫn chịu thuế quan và VAT như qui định bình thường.

Anh Thông bảo chỉ cần xuất hoá đơn VAT 0% cho dnghiệp trong khu chế xuất thì có lẽ đúng. Bởi người ta quản lý gộp mã số đăng ký kinh doanh và mã số xuất nhập khẩu vào làm một chăng?

Về tính logic thì VAT 0% chỉ áp cho hàng xuất khẩu. Nhưng hiểu con số 0% ấy là thế nào?

* 0% là do không phải chịu VAT
Hay
* 0% là do chịu thuế VAT nhưng mức thuế suất 0%

Còn vấn đề hoá đơn VAT 0% thay cho tờ khai thì hơi vô lý. Mình nghĩ kiểu gì bên bạn cũng vẫn phải dùng tờ khai! Bởi tờ khai ngoài thông tin về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, VAT nó còn cho biết thông tin về hàng hoá xuất nhập khẩu, hình thức xuất nhập khẩu....>>> Nó có ý nghĩa quan trọng trong quản lý Hải quan và có khi còn cho Tổng Cục thống kế trong việc quản lý con số kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm.

Chắc chắn ko thể bỏ tờ khai dù xuất vào khu chế xuất!


Trước tiên mình xin cảm ơn Peter đã cho ý kiến!

Bên mình cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho cty A thuộc khu CN chế xuất - cụ thể là dịch vụ IN ẤN các Đơn Đặt Hàng, phiếu nghiệm thu nhập hàng, vv...vv... Thuế GTGT của Dịch Vụ In Ấn này là 10%.

Nhưng khi xuất hóa đơn GTGT cho cty A - cty A này thuộc khu CN chế xuất nên họ yêu cầu bên tớ chỉ xuất hóa đơn GTGT cho họ với thuế suất thuế GTGT 0%.

Trích nguyên văn:
MST ĐKKD và MST làm 1 và do cơ quan thuế trực tiếp quản lý!(Anh Thông làm ở bp.Đăng Ký MST - Cục Thuế TP.HN cho biết)!

Vì lẽ đó, mà cty mình được fép xuất hàng vào KCN chế xuất với thuế suất thuế GTGT là 0%(trong khi đó mặt hàng này có mức thuế suất thuế GTGT là 10% như mình đã nói ở trên)!!! === > Mình thấy hơi NGỒ NGỘ!:wall:

Hiện tại có văn bản hay quy định nào mới nhất về thủ tục xuất hàng vào khu CN chế xuất ko?Bạn nào giúp mình với.!!!

TrietThai
18-07-2011, 12:45 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi taoxanh
Trước tiên mình xin cảm ơn Peter đã cho ý kiến!

Bên mình cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho cty A thuộc khu CN chế xuất - cụ thể là dịch vụ IN ẤN các Đơn Đặt Hàng, phiếu nghiệm thu nhập hàng, vv...vv... Thuế GTGT của Dịch Vụ In Ấn này là 10%.

Nhưng khi xuất hóa đơn GTGT cho cty A - cty A này thuộc khu CN chế xuất nên họ yêu cầu bên tớ chỉ xuất hóa đơn GTGT cho họ với thuế suất thuế GTGT 0%.


Vì lẽ đó, mà cty mình được fép xuất hàng vào KCN chế xuất với thuế suất thuế GTGT là 0%(trong khi đó mặt hàng này có mức thuế suất thuế GTGT là 10% như mình đã nói ở trên)!!! === > Mình thấy hơi NGỒ NGỘ!:wall:

Hiện tại có văn bản hay quy định nào mới nhất về thủ tục xuất hàng vào khu CN chế xuất ko?Bạn nào giúp mình với.!!!


Bạn Táo chưa gặp chứ ko fải là Ngộ.
Có Hợp đồng rùi thì mở tờ khai xuất bên kia mở tờ khai nhập. Xuất Hóa đơn VAT = 0% cho người ta. ( Thanh toán qua Ngân hàng nhé )
Bạn tham khảo thêm TT32 và 30 vì có 1 số mặt hàng ko cần mở Tờ khai Hải quan chỉ cần đăng ký với ban quản lý KCX .... là được xuất Hóa đơn VAT = 0%. Có lẽ anh Thông của bạn nhầm với trường hợp này.
Thân !!!

kamazen2t
18-07-2011, 12:45 PM
Trong luật quy định : Mối quan hệ bán hàng của doanh nghiệp trong nước đối với các công ty là chế xuất là mối quan hệ hàng về xuất khẩu.
Còn thuế xuất VAT đối với doanh nghiệp là 0% bởi vì đây là quy định ưu đãi của nhà nước đối với các doanh nghiệp chế xuất vì thế các doanh nghiệp chế xuất lúc nào cũng đòi thuế xuất VAT là 0%.
- Để viết được thuế xuất VAT là 0% thì doanh nghiệp trong nước phải mở tờ khai hải quan tại nơi doanh nghiệp chế xuất. Vì được hiểu như là xuất khẩu.
- Để mở được tờ khai thì bên bạn cần những giấy tờ sau :
+ Hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng ( P/O)
+ Hóa đơn thương mại ( Invoice) và packing list
+ Hóa đơn VAT ( với thuế xuất là 0%)
+ Tờ khai xuất ( Do bên bán làm)
+ Tờ khai nhập ( Do bên mua làm)
+ Giấy giới thiệu người đi làm thủ tục
Chú ý : Hàng phải được mở tờ khai hải quan trước khi giao hàng ( Bởi vì hải quan có thể kiểm hóa hàng trước khi giao hàng). Nếu mà giao hàng trước thì sẽ gặp nhiều khó khăn với hải quan vì họ mà đòi kiểm hóa thì sẽ ko có hàng ....Tuy nhiên việc kiểm hóa hàng chỉ là xác xuất thôi có thể có hoặc có thể ko.

taoxanh
18-07-2011, 12:45 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi kamazen2t
Trong luật quy định : Mối quan hệ bán hàng của doanh nghiệp trong nước đối với các công ty là chế xuất là mối quan hệ hàng về xuất khẩu.
Còn thuế xuất VAT đối với doanh nghiệp là 0% bởi vì đây là quy định ưu đãi của nhà nước đối với các doanh nghiệp chế xuất vì thế các doanh nghiệp chế xuất lúc nào cũng đòi thuế xuất VAT là 0%.
- Để viết được thuế xuất VAT là 0% thì doanh nghiệp trong nước phải mở tờ khai hải quan tại nơi doanh nghiệp chế xuất. Vì được hiểu như là xuất khẩu.
- Để mở được tờ khai thì bên bạn cần những giấy tờ sau :
+ Hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng ( P/O)
+ Hóa đơn thương mại ( Invoice) và packing list
+ Hóa đơn VAT ( với thuế xuất là 0%)
+ Tờ khai xuất ( Do bên bán làm)
+ Tờ khai nhập ( Do bên mua làm)
+ Giấy giới thiệu người đi làm thủ tục
Chú ý : Hàng phải được mở tờ khai hải quan trước khi giao hàng ( Bởi vì hải quan có thể kiểm hóa hàng trước khi giao hàng). Nếu mà giao hàng trước thì sẽ gặp nhiều khó khăn với hải quan vì họ mà đòi kiểm hóa thì sẽ ko có hàng ....Tuy nhiên việc kiểm hóa hàng chỉ là xác xuất thôi có thể có hoặc có thể ko.


Dòng in đậm surely rồi, bởi vì liên quan tới chỉ số HF - chủng loại hàng hóa để hải quan áp mã hàng - áp thuế suất thuế NK đối với phía khách hàng của mình mà,.

Cảm ơn bạn!

hang_nguyen
18-07-2011, 12:45 PM
Bên công ty em cũng như vậy. Công ty em bán mực in cho công ty Panasonic trong khu chế suất, em chưa làm thủ tục xuất như vậy bao h nên rất là rối. Mà 1 điều nữa là công ty em là công ty mới thành lập nên không hiểu công ty mới thành lập thì có gì rắc rối hơn không ạ???

cold
18-07-2011, 12:45 PM
bạn nên tìm đọc thông tư 130(ban hành trong tháng 5 hoặc 6).Họ hướng dẫn rất kỹ về vấn đề này.

Nguyen Huu Tinh
18-07-2011, 12:45 PM
bạn thử tham khảo văn bản mới nhất này xem:http://www.hcmtax.gov.vn/thongbao.aspx?itermid=1164

taoxanh
18-07-2011, 12:45 PM
Mọi thủ tục của cty táo đã ok!
Close topic này!

hue hue
18-07-2011, 12:45 PM
vậy là o cần làm thủ tục như xuất khẩu mà chỉ cần làm tờ khai tại ban quản lý khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao là đc ạ.
Câu chốt này rất quan trọng đấy các bác.
chị Tao cho ý kiến đi ạ.

đánh dấu theo dõi bài viết.
các bác trả lwoif giúp em.

truongngocbich
18-07-2011, 12:45 PM
Bên công ty mình làm các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa tại các các cửa khẩu các chi cục hải quan trong miền bắc: Hải Phòng , hải dương, hà nội , bắc giang, bắc ninh, vĩnh phúc, hà nam, thái bình...giá rất thấp và tư vấn miẽn phí với các bạn chưa hiểu các thủ tục tại các chi cục hải quan.
Bạn nào có nhu cầu dịch vụ hoặc giới thiệu giúp xin liên hệ với mình:
truongngocbich2006@gmail.com
HP: 090 420 0303 (Ms Bich)
Xin chân thành cảm ơn!

Bên mình làm dịch vụ hải quan nhập xuất nước ngoài và xuất bán vào khu chế xuất tại các chi cục hải quan và cửa khẩu phía bắc. Bạn nào có nhu cầu tư vấn và làm dịch vụ xin liên hệ giúp minh:
truongngocbich2006@gmail.com
HP: 090 420 0303 ( Ms Bich)
Xin chân thành cảm ơn!
Thân,

vietxnk
04-08-2013, 02:09 PM
- Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; điểm a khoản 4, Điều 38 Thông tư 196/2012/TT-BTC và điểm b khoản 1, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục hải quan theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu;

Riêng việc mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp, doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hàng hóa này;

- Về hóa đơn bán hàng: căn cứ quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để thực hiện.

- Hàng hóa từ nội địa phục vụ hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục hải quan theo quy định.

- Việc sử đụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo các quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP, Nghị định số 121/2011/NĐ-CP.


http://www.youtube.com/watch?v=IZXz7Em4_2g